职位要求
岗位职责:1、根据集团规划和经营目标,参与集团内各控股子公司的内部审计、稽核工作;2、参与建立、健全公司审计制度和审计流程,并监督实施;3、负责审计集团内各控股子公司遵守国家政策法规的情况、各部门贯彻执行公司经营决策和规章制度的情况4、负责审计集团内各控股子公司、工作人员各项经营活动、各作业流程环节的合法性、合规性情况;5、识别并评价公司经营管理活动过程中的风险、流程优化需求,并提出整改意见;6、对确保公司规范运营的相关制度进行审查,并监督执行;7、负责编制内部审计报告并跟踪监督审计问题的整改落实。
任职资格:1、 审计、会计、财务、工程或相关专业本科及以上学历;2、 3年以上企业内审、风控工作经验,或者5年以上工程监理、工程预算/造价等相关经验;3、 了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析等财务制度,具有CPA、CIA等资格或中级审计师以上职称优先;4、 熟悉肉品、加工食品或饲料市场的财务、业务流程及内审工作流程优先;5、良好的口头及书面表达能力;6、熟练应用财务软件和办公软件;7、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;具有较强的分析、人际交往和沟通能力。